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                    索引號: 11341702003255900R/202210-00010 組配分類: 財政收支情況
                    發布機構: 寧國市財政局(市國資委、市金融監管局) 主題分類: 綜合政務
                    名稱: 寧國市2022年三季度財政收支情況及增減主要情況 文號:
                    生成日期: 2022-10-10 發布日期: 2022-10-10
                    寧國市2022年三季度財政收支情況及增減主要情況
                    發布時間:2022-10-10 11:57 來源:寧國市財政局(市國資委、市金融監管局) 瀏覽次數: 字體:[ ]

                    一、一般公共預算收入情況

                    三季度,全市累計完成一般公共預算收入完成281893萬元,扣除留抵退稅因素后增長2.6%,按自然口徑計算增長1.2%。其中,稅收收入完成183399萬元,扣除留抵退稅因素后下降4.3%,按自然口徑計算下降6.4%;非稅收入98494萬元,較上年同期增長19.2%。

                    主要稅收收入項目情況如下:

                    1.國內增值稅87485萬元,扣除留抵退稅因素后下降5.0%,按自然口徑計算下降9.3%。

                    2.企業所得稅15680萬元,較上年同期下降30.0%,其中:水泥廠所得稅完成3297萬元,剔除水泥廠企業所得稅因素下降14.6%。

                    3.個人所得稅14295萬元,較上年同期增長106.9%。

                    4.城鎮土地使用稅21235萬元,較上年同期下降2.8%。

                    5.土地增值稅3303萬元,較上年同期下降60.6%。

                    6.房產稅6538萬元,較上年同期增長7.0%。

                    7.資源稅4652萬元,較上年同期增長83.6%。

                    8.城建稅9965萬元,較上年同期下降18.5%。

                    9.印花稅2664萬元,較上年同期增長40.5%。

                    10.車船稅2514萬元,較上年同期下降57.3%。

                    11.契稅11340萬元,較上年同期增長11.5%。

                    12.耕地占用稅3558萬元,較上年同期增長286.3%。

                    13.環保稅107萬元,較上年同期下降52.9%。

                    二、一般公共預算支出情況

                    三季度完成一般公共預算支出404367萬元,較上年同期增長17.2%。其中,十三大類民生支出329755萬元,較上年同期增長26.8%,占支出總量的81.6%,較上年同期增長6.2個百分點。

                    主要支出科目情況如下: 

                    1.一般公共服務支出34193萬元,較上年同期下降32.1%。

                        2.公共安全支出17277萬元,較上年同期增長5.4%。

                    3.教育支出53764萬元,較上年同期增長8.0%。 

                    4.科學技術支出36143萬元,較上年同期增長48.9%。 

                    5.文化旅游體育與傳媒支出5672萬元,較上年同期下降39.4%。 

                    6.社會保障和就業支出62723萬元,較上年同期增長37.2%。 

                    7.衛生健康支出27003萬元,較上年同期增長6.5%。 

                    8.節能環保支出4900萬元,較上年同期下降40.0%。 

                    9.城鄉社區支出69329萬元,較上年同期增長58.9%。 

                    10.農林水支出41664萬元,較上年同期增長23.8%。 

                    11.交通運輸支出10950萬元,較上年同期增長62.3%。 

                    12.債務付息支出9318萬元,較上年同期下降2.8%。 

                    三、下一步工作打算

                    (一)加大收入征管力度。稅務部門要持續加強稅收征繳力度,深挖稅收潛力,確保應收盡收。財政及各非稅收入執收部門要做好執收工作,確保收入盡早實現、及時入庫。

                    加大企業溝通服務力度。鄉鎮、街道及經開區要加強與轄區企業聯系,了解企業在項目審批、資質申辦、供地、生產經營等環節存在的困難,在權責范圍內加大協調幫扶力度,全力營造良好營商環境。加大資產盤活處置力度。加強對砂石等資源處置的統籌監管力度,明確收購計劃。對國有可盤活的房屋、土地等資產進行盤活處置,確保處置及時實現。

                    (二)加大存量資金盤活。一是對達到年限的上級轉移支付資金全部收回,實行“定期清理、限期使用、超期收回”,其中:中央轉移支付結余及結轉兩年以上、省級轉移支付結余及結轉一年以上的資金,收回財政統籌用于重點項目。二是對歷年單位結存在財政專戶的代管資金進行梳理盤活,代管資金按照資金來源、使用情況、結轉年限等進行逐項梳理,并根據梳理結果分類處理,其中:對結轉后當年不適用的、結轉兩年以上且是用不完的,要求單位補充提供說明材料,無正當理由一律收回財政統籌使用。

                            (三)進一步壓減非剛性支出。深入貫徹落實習近平總書記關于黨和政府帶頭過緊日子重要指示精神,嚴格落實省財政廳進一步厲行節約堅持過緊日子若干舉措,切實調整優化財政支出結構,提升集中財力辦大事能力。全市對年初預算安排的項目進行再梳理,對今年非亟待實施、無法實施或已實施但資金無法全部支付的項目進行預算核減,核減的預算統籌用于全市亟待增支的領域,加大我市“三?!北U狭Χ?,確保重點支出財力保障

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